

为深入落实公司党委工作部署,扎实推进巡视审计整改“回头看”工作落地见效,持续健全内控合规管理体系,进一步压实岗位风控责任、规范企业经营管理,6月24日下午,资产经营公司组织开展内控合规性专题培训。本次培训特邀审计事务所资深从业人员授课。资产经营公司本级及下属子公司各业务部门代表参加培训。
本次培训紧密围绕校办企业经营管理审计重点及高校资产经营行业管理特性展开。授课专家凭借深厚实务经验,结合典型违规案例,对财务合规审计排查中的四大类核心问题进行全面梳理,并重点剖析决策审批形式化、采购程序规避监管、费用列支失实、合同管理粗放缺位及资产账实脱节等五大突出风险。同时,明确拆分采购、决策滞后、跨年报销、虚开发票、资料留存不全、合同补签延迟等常见违规行为的整改标准、追责细则及闭环整改流程,细化全业务流程合规操作规范,清晰界定各岗位履职权责与合规边界。培训内容紧密贴合实务需求,针对性强,有效助力参训人员弥补业务短板,明晰风险要点。
培训会上强调了内控合规是企业规范运营、稳健发展的底线和红线,更是落实巡视审计整改、提升治理效能的关键抓手。同时要求全体参训人员要高度认识内控合规管理工作的重要性,将合规思维融入每一项日常业务工作中,严格落实各项制度规范,杜绝流程违规、操作师范问题,切实把培训成果转化为规范履职的实际行动。
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